Pengaturan 3 Vendor Utama
Atur detail ketiga vendor utama yang akan memproses PO dan menerbitkan Invoice.
Sinkronisasi Siklus Transaksi
Total Nilai PO Dapur
Rp 0
Total Order ke Supplier
Rp 0
Total Nilai Ditagihkan
Rp 0
Lacak Keterhubungan Dokumen
Laporan Sinkronisasi Siklus Transaksi MNP
| Tanggal Mulai | 1. PO Masuk (Dapur SPPG) | 2. PO Keluar (Ke Supplier) | 3. Penagihan (Invoice) | Status Siklus | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Referensi | Nilai (Rp) | No. Dokumen | Nilai (Rp) | No. Dokumen | Nilai (Rp) | ||
Manajemen Katalog Barang
| Kategori | Nama Barang | Satuan | Supplier Awal | Hrg Supplier(A) | Ops & Admin | Vendor Utama | Hrg Ke SPPG(B) | Aksi |
|---|
Order Masuk (Dari SPPG)
| Tanggal Order | No. PO SPPG | Jadwal Kirim (H-1) | Total Belanja | Status | Aksi |
|---|
Purchase Order (Ke Supplier)
| Tanggal PO | No. PO Internal | Supplier Tujuan | Ref. PO Vendor | Total Nilai | Status | Aksi |
|---|
Surat Jalan Pengiriman
| Tanggal Kirim | No. Surat Jalan | Ref. PO Vendor | Pengemudi | Plat Nomor | Aksi |
|---|
Invoice & Penagihan
| Tanggal | No. Invoice | Tipe Tagihan | Jatuh Tempo | Nominal Total | Status | Aksi |
|---|
Akuntansi & Keuangan Koperasi
Saldo Bank
Rp 0
Saldo Kas (Tunai)
Rp 0
Total Masuk
Rp 0
0 Transaksi
Total Keluar
Rp 0
0 Transaksi
Riwayat Arus Kas
Periode:
s/d
| Tanggal | Keterangan / Referensi | Metode | Masuk (In) | Keluar (Out) | Aksi |
|---|
Jurnal ini ter-generate otomatis berdasarkan Buku Kas (Double-Entry Bookkeeping).
| Tanggal | Akun / Keterangan | Debit (Dr) | Kredit (Cr) |
|---|
Perhitungan Marjin Koperasi
Total Omset (Penjualan)
Rp 0
Total HPP (Pembelian)
Rp 0
Estimasi Laba Kotor (Marjin)
Rp 0
Rincian Marjin per Proyek / PO SPPG
Koperasi Mutiara Nusantara Persada
LAPORAN PERHITUNGAN MARJIN (LABA KOTOR)
-
| Referensi Proyek / PO SPPG | Omset (Dari Invoice) | HPP (PO ke Supplier) | Laba Kotor (Rp) | Marjin (%) |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL KESELURUHAN: | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | - |
Rencana & Pengajuan Pembayaran (Hutang)
Centang tagihan yang akan diajukan ke Bagian Keuangan untuk dicetak.
Total Estimasi Pengajuan Pembayaran:
Rp 0
Koperasi Mutiara Nusantara Persada
DOKUMEN PENGAJUAN PEMBAYARAN SUPPLIER
-
| Dokumen Ref | Nama Supplier | Total Tagihan | Sudah Dibayar | Sisa Hutang (Diajukan) | Status | Aksi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL NOMINAL PENGAJUAN: | Rp 0 | ||||||
Dibuat Oleh,
( Admin Koperasi )
Disetujui Oleh,
( Manajer Operasional )
Bagian Keuangan,
( ............................ )
Reimbursement & Dana Talangan Pengurus
Total Pengajuan (All)
Rp 0
Belum Diganti (Hutang)
Rp 0
Sudah Dibayar (Lunas)
Rp 0
Daftar Pengajuan Talangan
| Tanggal | No. Dokumen | Nama Pengurus | Kategori & Keterangan | Nominal (Rp) | Status | Aksi |
|---|